Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 02:14.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 400403
Číslo faktúry: FD /0286/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Ing. Lacko Karol
Adresa: NULL
IČO: 00000000
Predmet: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 99,19
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.01.2014
Dátum vystavenia: 31.01.2014
Dátum splatnosti: 31.01.2014
Dátum úhrady: 21.01.2014
Súbor: FD_0286_14
Zverejnené: 21.08.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov