Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 17:59.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2403288038
Číslo faktúry: FD /0151/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Generali Slovensko a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Poistné kiosk
Fakturovaná suma s DPH: 91,22
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 23.05.2012
Dátum splatnosti: 06.06.2012
Dátum úhrady: 25.05.2012
Súbor: FD_0151_12
Zverejnené: 18.06.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov