Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 10:27.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0141023174
Číslo faktúry: FD /0135/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: A.S.A.Slovensko
Adresa:
IČO:
Predmet: Vývoz VO kontajnerov
Fakturovaná suma s DPH: 499,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 18.04.2012
Dátum splatnosti: 03.05.2012
Dátum úhrady: 03.05.2012
Súbor: FD_0135_12
Zverejnené: 18.06.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov