Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 06:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4312063252
Číslo faktúry: FD /0208/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: GTS Nextra
Adresa:
IČO:
Predmet: internet OCU
Fakturovaná suma s DPH: 26,03
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 06.07.2012
Dátum splatnosti: 20.07.2012
Dátum úhrady: 16.07.2012
Súbor: FD_0208_12
Zverejnené: 26.07.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov