Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 22:14.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4312071519
Číslo faktúry: FD /0240/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: GTS Nextra
Adresa:
IČO:
Predmet: internet
Fakturovaná suma s DPH: 26,03
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 06.08.2012
Dátum splatnosti: 22.08.2012
Dátum úhrady: 22.08.2012
Súbor:
Zverejnené: 22.08.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov