Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 06:56.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4312104487
Číslo faktúry: FD /0350/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: GTS Nextra
Adresa:
IČO:
Predmet: internet OCU
Fakturovaná suma s DPH: 13,19
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 06.12.2012
Dátum splatnosti: 20.12.2012
Dátum úhrady: 11.12.2012
Súbor: FD_0350_12
Zverejnené: 22.01.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov