Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 16:54.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 300254
Číslo faktúry: FD /0003/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Ing. Lacko Karol
Adresa:
IČO:
Predmet: Potraviny ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 95,05
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 11.01.2013
Dátum splatnosti: 25.01.2013
Dátum úhrady: 24.01.2013
Súbor: FD_0003_13
Zverejnené: 29.05.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov