Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 02:21.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7217828989
Číslo faktúry: FD /0158/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Slovenský plynárenský pri
Adresa:
IČO:
Predmet: plyn ZŠ, MŠ, OCU
Fakturovaná suma s DPH: 865,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 07.05.2013
Dátum splatnosti: 21.05.2013
Dátum úhrady: 11.05.2013
Súbor: FD_0158_13
Zverejnené: 29.05.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov