Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 19:44.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 13016
Číslo faktúry: FD /0116/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: V.M.Elektro
Adresa:
IČO:
Predmet: servis VO
Fakturovaná suma s DPH: 250,31
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 02.04.2013
Dátum splatnosti: 16.04.2013
Dátum úhrady: 02.04.2013
Súbor: FD_0116_13
Zverejnené: 29.05.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov