Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 14:41.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0141031905
Číslo faktúry: FD /0278/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: A.S.A.Slovensko
Adresa:
IČO:
Predmet: výsyp VO kontajnerov
Fakturovaná suma s DPH: 641,28
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 31.07.2013
Dátum splatnosti: 14.08.2013
Dátum úhrady: 12.08.2013
Súbor: FD_0278_13
Zverejnené: 13.11.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov