Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 01:12.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 61,49
Číslo faktúry: FD /0365/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Ho a Pe Family, s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 61,49
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 25.09.2013
Dátum splatnosti: 09.10.2013
Dátum úhrady: 17.09.2013
Súbor: FD_0365_13
Zverejnené: 13.11.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov