Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 12:11.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0141036630
Číslo faktúry: FD /0184/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: A.S.A.Slovensko
Adresa: Bratislavská 18,90051 Zohor
IČO: 00000000
Predmet: Vývoz kontajnerov
Fakturovaná suma s DPH: 724,85
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 19.05.2014
Dátum vystavenia: 19.05.2014
Dátum splatnosti: 02.06.2014
Dátum úhrady: 23.05.2014
Súbor:
Zverejnené: 23.05.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov