Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 11:51.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4314025698
Číslo faktúry: FD /0127/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: GTS Nextra
Adresa: Prievozská 2/A, Bratislava
IČO: 00000000
Predmet: internet
Fakturovaná suma s DPH: 22,02
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.03.2014
Dátum vystavenia: 31.03.2014
Dátum splatnosti: 14.04.2014
Dátum úhrady: 11.04.2014
Súbor:
Zverejnené: 11.04.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov