Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 00:39.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1100026216
Číslo faktúry: FD /0112/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Brat. vodárenská spoloč.
Adresa:
IČO:
Predmet: voda ZŠ, MŠ, ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 76,18
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.04.2012
Dátum splatnosti: 26.04.2012
Dátum úhrady: 17.04.2012
Súbor:
Zverejnené: 17.04.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov