Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 19:47.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0141042449
Číslo faktúry: FD /0266/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: A.S.A.Slovensko
Adresa: Bratislavská 18,90051 Zohor
IČO: 00000000
Predmet: vývoz VO kontajner
Fakturovaná suma s DPH: 1088,16
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 23.06.2015
Dátum vystavenia: 23.06.2015
Dátum splatnosti: 07.07.2015
Dátum úhrady: 11.06.2015
Súbor:
Zverejnené: 07.07.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov