Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 08:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4315080496
Číslo faktúry: FD /0502/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: GTS Nextra
Adresa: Prievozská 2/A, Bratislava
IČO: 00000000
Predmet: internet
Fakturovaná suma s DPH: 13,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.12.2015
Dátum vystavenia: 01.12.2015
Dátum splatnosti: 15.12.2015
Dátum úhrady: 09.12.2015
Súbor:
Zverejnené: 15.12.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov