Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 03:27.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0652/21
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Prenájom rohoží materská škola
Fakturovaná suma s DPH: 158,11
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.10.2021
Dátum vystavenia: 06.10.2021
Dátum splatnosti: 20.10.2021
Dátum úhrady: 26.10.2021
Súbor: FD_0652_21
Zverejnené: 01.12.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov