Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 00:43.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0543/22
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov obec
Fakturovaná suma s DPH: 93,36
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 25.07.2022
Dátum vystavenia: 25.07.2022
Dátum splatnosti: 08.08.2022
Dátum úhrady: 08.08.2022
Súbor: FD_0543_22
Zverejnené: 19.09.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov