Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 05:52.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0544/22
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 86,86
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 25.07.2022
Dátum vystavenia: 25.07.2022
Dátum splatnosti: 08.08.2022
Dátum úhrady: 08.08.2022
Súbor: FD_0544_22
Zverejnené: 19.09.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov