Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 08:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0259/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 208,75
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 26.03.2023
Dátum vystavenia: 26.03.2023
Dátum splatnosti: 09.04.2023
Dátum úhrady: 06.04.2023
Súbor: FD_0259_23
Zverejnené: 31.05.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov