Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 11:25.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0260/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov ZSˇ
Fakturovaná suma s DPH: 111,70
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 26.03.2023
Dátum vystavenia: 26.03.2023
Dátum splatnosti: 09.04.2023
Dátum úhrady: 06.04.2023
Súbor: FD_0260_23
Zverejnené: 31.05.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov