Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 18:18.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1802233
Číslo faktúry: FD /0037/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena a čistenie kobercov
Fakturovaná suma s DPH: 24,28
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.01.2018
Dátum vystavenia: 31.01.2018
Dátum splatnosti: 14.02.2018
Dátum úhrady: 06.01.2018
Súbor:
Zverejnené: 14.02.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov