Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 22:16.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 201901133
Číslo faktúry: FD /0006/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Soft - Tech s.r.o.
Adresa: Krátka 1653/3,09101 Stropkov
IČO: 45917272
Predmet: Tonery škôlka
Fakturovaná suma s DPH: 69,30
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.01.2019
Dátum vystavenia: 10.01.2019
Dátum splatnosti: 24.01.2019
Dátum úhrady: 18.01.2019
Súbor:
Zverejnené: 24.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov