Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 16:47.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2018168
Číslo faktúry: FD /0010/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: PERTO, s.r.o.
Adresa: Záborského 42,83103 Bratislava
IČO: 46165819
Predmet: Pranie a žehlenie škôlka
Fakturovaná suma s DPH: 198,40
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.01.2019
Dátum vystavenia: 10.01.2019
Dátum splatnosti: 24.01.2019
Dátum úhrady: 18.01.2019
Súbor:
Zverejnené: 24.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov