Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 11:30.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4313006253
Číslo faktúry: FD /0013/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: GTS Nextra
Adresa:
IČO:
Predmet: internet OCU
Fakturovaná suma s DPH: 13,19
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 07.01.2013
Dátum splatnosti: 21.01.2013
Dátum úhrady: 16.01.2013
Súbor: FD_0013_13
Zverejnené: 29.05.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov