Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:27.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4314060505
Číslo faktúry: FD /0360/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: GTS Nextra
Adresa: Prievozská 2/A, Bratislava
IČO: 00000000
Predmet: internet obec
Fakturovaná suma s DPH: 13,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.08.2014
Dátum vystavenia: 11.08.2014
Dátum splatnosti: 25.08.2014
Dátum úhrady: 18.08.2014
Súbor: FD_0360_14
Zverejnené: 19.01.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov