Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:20.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0141038657
Číslo faktúry: FD /0417/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: A.S.A.Slovensko
Adresa: Bratislavská 18,90051 Zohor
IČO: 00000000
Predmet: Vývoz VO kontajnerov
Fakturovaná suma s DPH: 312,84
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 22.09.2014
Dátum vystavenia: 18.09.2014
Dátum splatnosti: 02.10.2014
Dátum úhrady: 26.09.2014
Súbor: FD_0417_14
Zverejnené: 19.01.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov