Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:25.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0141039912
Číslo faktúry: FD /0559/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: A.S.A.Slovensko
Adresa: Bratislavská 18,90051 Zohor
IČO: 00000000
Predmet: vývoz VO kontajnerov
Fakturovaná suma s DPH: 219,24
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 16.12.2014
Dátum vystavenia: 16.12.2014
Dátum splatnosti: 30.12.2014
Dátum úhrady: 23.12.2014
Súbor: FD_0559_14
Zverejnené: 19.01.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov