Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:19.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 14075
Číslo faktúry: FD /0540/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: V.M.Elektro
Adresa: Štúrova ul.,90033 Marianka
IČO: 00000000
Predmet: údržba MR VO
Fakturovaná suma s DPH: 3608,82
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.12.2014
Dátum vystavenia: 03.12.2014
Dátum splatnosti: 17.12.2014
Dátum úhrady: 11.12.2014
Súbor: FD_0540_14
Zverejnené: 19.01.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov