Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0141039182
Číslo faktúry: FD /0472/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: A.S.A.Slovensko
Adresa: Bratislavská 18,90051 Zohor
IČO: 00000000
Predmet: VO kontajnery
Fakturovaná suma s DPH: 343,39
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 22.10.2014
Dátum vystavenia: 22.10.2014
Dátum splatnosti: 05.11.2014
Dátum úhrady: 27.10.2014
Súbor: FD_0472_14
Zverejnené: 19.01.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov