Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:16.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0141040267
Číslo faktúry: FD /0558/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: A.S.A.Slovensko
Adresa: Bratislavská 18,90051 Zohor
IČO: 00000000
Predmet: vývoz kontajnerov VO
Fakturovaná suma s DPH: 189,96
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 16.12.2014
Dátum vystavenia: 16.12.2014
Dátum splatnosti: 30.12.2014
Dátum úhrady: 23.12.2014
Súbor: FD_0558_14
Zverejnené: 19.01.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov