Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:55.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1470284
Číslo faktúry: FD /0537/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: NULL
Predmet: výmena kobercov
Fakturovaná suma s DPH: 34,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.12.2014
Dátum vystavenia: 03.12.2014
Dátum splatnosti: 17.12.2014
Dátum úhrady: 11.12.2014
Súbor:
Zverejnené: 11.12.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov