Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:43.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1458694
Číslo faktúry: FD /0436/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: NULL
Predmet: prenájom rohoží
Fakturovaná suma s DPH: 34,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.10.2014
Dátum vystavenia: 01.10.2014
Dátum splatnosti: 15.10.2014
Dátum úhrady: 10.10.2014
Súbor:
Zverejnené: 10.10.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov