Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1464798
Číslo faktúry: FD /0483/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: NULL
Predmet: výmena kobercov
Fakturovaná suma s DPH: 34,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.11.2014
Dátum vystavenia: 07.11.2014
Dátum splatnosti: 21.11.2014
Dátum úhrady: 14.11.2014
Súbor:
Zverejnené: 14.11.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov