Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:47.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 413300
Číslo faktúry: FD /0590/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Ing. Lacko Karol
Adresa: NULL
IČO: 00000000
Predmet: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 102,38
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.11.2014
Dátum vystavenia: 13.11.2014
Dátum splatnosti: 27.11.2014
Dátum úhrady: 11.12.2014
Súbor:
Zverejnené: 11.12.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov