Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 05:59.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 411987
Číslo faktúry: FD /0605/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Ing. Lacko Karol
Adresa: NULL
IČO: 00000000
Predmet: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 164,10
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.10.2014
Dátum vystavenia: 09.10.2014
Dátum splatnosti: 23.10.2014
Dátum úhrady: 13.11.2014
Súbor:
Zverejnené: 13.11.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov