Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:45.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 412183
Číslo faktúry: FD /0596/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Ing. Lacko Karol
Adresa: NULL
IČO: 00000000
Predmet: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 190,07
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 15.10.2014
Dátum vystavenia: 15.10.2014
Dátum splatnosti: 29.10.2014
Dátum úhrady: 11.11.2014
Súbor:
Zverejnené: 11.11.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov