Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1509547
Číslo faktúry: FD /0085/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: výmena kobercov
Fakturovaná suma s DPH: 34,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 27.02.2015
Dátum vystavenia: 27.02.2015
Dátum splatnosti: 13.03.2015
Dátum úhrady: 09.03.2015
Súbor:
Zverejnené: 09.03.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov