Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 103516427 |
Číslo faktúry: | FD /0317/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Activa Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 13,81499 Bratislava |
IČO: | 35787180 |
Predmet: | kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 244,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.07.2015 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2015 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2015 |
Dátum úhrady: | 22.07.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 22.07.2015 |