Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:38.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 500895
Číslo faktúry: FD /0117/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Ing. Lacko Karol
Adresa: NULL
IČO: 00000000
Predmet: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 78,82
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.02.2015
Dátum vystavenia: 04.02.2015
Dátum splatnosti: 18.02.2015
Dátum úhrady: 19.02.2015
Súbor:
Zverejnené: 19.02.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov