Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:13.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 500181
Číslo faktúry: FD /0112/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Ing. Lacko Karol
Adresa: NULL
IČO: 00000000
Predmet: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 123,18
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 21.01.2015
Dátum vystavenia: 21.01.2015
Dátum splatnosti: 04.02.2015
Dátum úhrady: 05.02.2015
Súbor:
Zverejnené: 05.02.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov