Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:38.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0141045143
Číslo faktúry: FD /0516/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: A.S.A.Slovensko
Adresa: Bratislavská 18,90051 Zohor
IČO: 00000000
Predmet: Vývoz VO kontajnerov
Fakturovaná suma s DPH: 1246,39
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.12.2015
Dátum vystavenia: 01.12.2015
Dátum splatnosti: 15.12.2015
Dátum úhrady: 15.12.2015
Súbor:
Zverejnené: 15.12.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov