Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:14.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1575611
Číslo faktúry: FD /0599/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: koberce vymena
Fakturovaná suma s DPH: 27,86
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.12.2015
Dátum vystavenia: 31.12.2015
Dátum splatnosti: 14.01.2016
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor:
Zverejnené: 14.01.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov