Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:00.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0141049106
Číslo faktúry: FD /0361/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: A.S.A.Slovensko
Adresa: Bratislavská 18,90051 Zohor
IČO: 00000000
Predmet: vývoz VO kontajnerov
Fakturovaná suma s DPH: 557,04
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 19.08.2016
Dátum vystavenia: 19.08.2016
Dátum splatnosti: 02.09.2016
Dátum úhrady: 19.09.2016
Súbor:
Zverejnené: 19.09.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov