Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:11.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4316052726
Číslo faktúry: FD /0355/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: GTS Nextra
Adresa: Prievozská 2/A, Bratislava
IČO: 00000000
Predmet: Internet obec
Fakturovaná suma s DPH: 13,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 19.08.2016
Dátum vystavenia: 19.08.2016
Dátum splatnosti: 02.09.2016
Dátum úhrady: 09.09.2016
Súbor:
Zverejnené: 19.09.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov