Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2017014
Číslo faktúry: FD /0213/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: KRISTOF LTD, s.r.o.
Adresa: Námestie Andreja Hlinku 3,83106 Bratislava
IČO: 35801131
Predmet: Oprava a údržba soc. zariadení na futbalovom ihris
Fakturovaná suma s DPH: 1915,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 03.05.2017
Dátum vystavenia: 03.05.2017
Dátum splatnosti: 17.05.2017
Dátum úhrady: 12.05.2017
Súbor:
Zverejnené: 12.05.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov