Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:53.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2017061
Číslo faktúry: FD /0205/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: PERTO, s.r.o.
Adresa: Záborského 42,83103 Bratislava
IČO: 46165819
Predmet: Pranie a žehlenie MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 62,62
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 03.05.2017
Dátum vystavenia: 03.05.2017
Dátum splatnosti: 17.05.2017
Dátum úhrady: 12.05.2017
Súbor:
Zverejnené: 12.05.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov