Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:21.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 17056
Číslo faktúry: FD /0219/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: ROBUŠ, spol. s.r.o.
Adresa: Štúrova 395/61,90033 Marianka
IČO: 46562541
Predmet: Údržba komunikácií
Fakturovaná suma s DPH: 60,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 03.05.2017
Dátum vystavenia: 03.05.2017
Dátum splatnosti: 17.05.2017
Dátum úhrady: 24.05.2017
Súbor:
Zverejnené: 24.05.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov