Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:53.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1727079
Číslo faktúry: FD /0286/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: výmena kobercov škola
Fakturovaná suma s DPH: 46,70
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.06.2017
Dátum vystavenia: 01.06.2017
Dátum splatnosti: 15.06.2017
Dátum úhrady: 21.06.2017
Súbor:
Zverejnené: 21.06.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov