Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:02.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1762424
Číslo faktúry: FD /0435/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov škola
Fakturovaná suma s DPH: 41,36
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.09.2017
Dátum vystavenia: 13.09.2017
Dátum splatnosti: 27.09.2017
Dátum úhrady: 20.09.2017
Súbor:
Zverejnené: 05.10.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov